目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开yb体育官方的联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)为自治区交通运输厅所属相当于正处级参照公务员法管理事业单位。主要职能职责为:贯彻落实公路水路法律法规和规章,参与起草交通运输综合行政执法地方性法规、规章、政策、制度和标准,参与拟订自治区公路水路事业发展相关规划;负责自治区高速公路和自治区本级权限内的一级公路路政、超限治理、征费等行政执法工作,协助开展超载治理相关工作;负责权限内公路水路工程建设和质量监督管理、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作;负责管理所辖公路两侧建筑控制区、公路安全保护区,依法查处违反公路管理法律、法规、规章等违法违章行为;负责全区高速公路联网收费监督管理,承担公路收费监督管理的技术支撑和辅助工作;负责本级执法队伍管理工作,研究制定执法工作的业务规范和管理制度,组织实施相关培训、考核等工作;承担厅综合交通运行监测、应急指挥相关技术支撑和辅助工作;承担自治区交通运输厅交办的其他相关工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、人事科(党群工作科)、纪检监察室、政策法规科、财务科、路政管理科、治理超限超载科、工程建设管理科、工程质量监督科、道路运政科、水运海事船检科、征费管理科、调度科、安全监督管理科、执法装备与技术管理科。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级) | 参照公务员法管理的事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
(一)综合执法水平稳步提升。加强路政执法,开展执法检查,结案率为95%,有力保障公路完好。加强治超执法,高速公路持续推进入口治超,检测货车超限率为0.21%,低于交通运输部规定的0.5%。加强工程质量监督,对全区高速、一级公路在建项目开展了监督。加强道路运政和海事船检执法。
(二)提升执法管理水平。制定《执法事项工作指引目录》,全面梳理和明确执法事项的法律依据、执法内容;常态化推进准军事化管理,开展军训会操训练、业务技能操练;配合完成《自治区高速公路条例》的修订。
(三)提升高速公路保通保畅水平。大力推进拥堵缓行收费站治理专项行动;全面落实物流保畅组的职责。
(四)推进高速公路联网收费系统优化升级。提升客户服务水平,服务热线接通率和服务满意率在99%以上。提升联网收费管理水平,开展etc发行数据专项治理。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度收入、支出决算总计12,565.57万元。与年初预算相比,收、支总计各减少101.66万元,减少0.80%,变动原因:2022年根据工作需要调整预算;与上年决算相比,收、支总计各减少2,945.97万元,减少18.99%。其中:
(一)收入决算总计12,565.57万元。包括:
1.本年收入决算合计12,369.75万元。与上年决算相比,减少3,141.24万元,减少20.25%,变动原因:本年项目资金安排比上年减少。
2.使用非财政拨款结余0.93万元。与上年决算相比,增加0.56万元,增长152.87%,变动原因:2022年根据实际工作需要使用职工福利基金比上年增加。
3.年初结转和结余194.89万元。与上年决算相比,增加194.71万元,增长106,546.41%,变动原因:2021年项目支出结转到下年,上年无此项结转。
(二)支出决算总计12,565.57万元。包括:
1.本年支出决算合计12,565.57万元。与上年决算相比,减少2,749.11万元,减少17.95%,变动原因:本年项目资金安排支出比上年减少。。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,减少196.87万元,减少100.00%,变动原因:2022年无年末结转。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度本年收入决算合计12,369.75万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入12,259.75万元,占99.11%;
本年政府性基金预算财政拨款收入110万元,占0.89%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度本年支出决算合计12,565.57万元,其中:
本年基本支出1,305.09万元,占10.39%;
本年项目支出11,260.48万元,占89.61%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,564.64万元,与年初预算相比,收、支总计各减少102.59万元,减少0.81%,变动原因:2022年根据工作需要调整预算;与上年决算相比,收、支总计各减少2,941.43万元,减少18.97%,变动原因:本年项目资金安排比上年减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算12,454.64万元。与年初预算12,557.23万元相比,完成年初预算的99.18%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为132.70万元,与年初预算相比增加15.99万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.88 万元,支出决算3.52万元,完成年初预算的 187 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022年根据工作需要调整预算。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 76.54 万元,支出决算84.61万元,完成年初预算的 110 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022年根据工作需要调整预算。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 38.27 万元,支出决算44.57万元,完成年初预算的 116 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022年根据工作需要调整预算。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为55.62万元,与年初预算相比增加0.00万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算35.07万元,支出决算35.07万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算20.55万元,支出决算20.55万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
(三)交通运输支出(类)
交通运输支出类决算数为12,180.97万元,与年初预算相比增减少143.82万元。其中:
1.公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算 3.22 万元,支出决算3.22万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:无差异。
2.公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算 12,321.57 万元,支出决算12,177.75万元,完成年初预算的 98.83 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022年根据工作需要调整预算。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为85.35万元,与年初预算相比增加25.25万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 60.12 万元,支出决算85.35万元,完成年初预算的 142 %。决算数与年初预算数的差异原因:2022年根据工作需要调整预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,304.16万元,其中:
(一)人员经费1,137.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
(二)公用经费166.60万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算11,150.48万元,其中:
(一)工资福利支出0.00万元。主要包括:无此类支出。
(二)商品和服务支出5,610.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(三)资本性支出5,539.96万元。主要包括:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算219.46万元,支出决算219.46万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算219.46万元,支出决算219.46万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出219.46万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出219.46万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出219.46万元。其中:
(1)公务用车购置支出215.96万元。本年度使用财政拨款购置公务用车32辆,开支内容:执法车辆购置。与上年决算相比,增加减少23.08万元,减少9.66%,变动原因:根据工作需要车辆购置比上年减少。
(2)公务用车运行维护费支出3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,减少1.63万元,减少31.78%,变动原因:本年控制公务用车运行维护支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度政府性基金支出决算110.00万元。与上年决算相比,减少0.18万元,减少0.17%,变动原因:上年使用结转资金。其中:
(一)交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)支出 110 万元,主要用于保障联网业务支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度预算安排项目 6 个,实施项目 6 个,完成项目 6 个,项目支出总金额11,260.48万元。资金来源包括年初结转结余194.89万元,本年财政拨款金额11,065.59万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算166.60万元。比上年决算相比,增加103.60万元,增长164.45%,变动原因:本年核定的公用经费比上年增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度政府采购支出总额903.09万元,其中:政府采购货物支出306.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出597.03万元。授予中小企业合同金额532.42万元,占政府采购支出总额的 58.96 %,其中:授予小微企业合同金额211.30万元,占授予中小企业合同金额的 39.69 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 98 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 39 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车6辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)6台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 5 个,共涉及资金11,150.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 1 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金110.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年未组织开展单位评价工作。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队(本级)单位2022年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目,以及 1 个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。
1.上年结转交通运输综合执法专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 974.44 万元,执行数为 974.44 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:制式服装套数2477套,夏装制式衬衣数量4954套,执法人员制式服装配备率100%,制式服装质量合格100%,规范穿着制式服装,树立了执法队伍形象,增强了职工责任感、使命感和荣誉感。发现的主要问题及原因:因受疫情影响,制式服装供货周期延长,供货周期相应延长,导致制式服装制作进程缓慢,项目款项支付进度亦受影响。下一步改进措施:今后工作中合理安排项目实施计划,确保项目按进度完成,有效提高项目支出效益。
2. 路政执法经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。全年预算数为 5,757.54 万元,执行数为 5,757.54 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:参加培训人数90人,业务检查次数48次,办公用品采购验收合格率100%,采购完成时间12月底前,保障了交通执法工作顺利开展,持续保护了道路资产,挽回了经济损失。发现的主要问题及原因:绩效目标不完整,存在漏编部分绩效目标,如绩效成本指标的三级指标中只列了会议成本、培训成本等平均成本,其他成本均未列示等。下一步改进措施:进一步完善绩效目标制定,将各类成本列示其中,全面反映项目完成情况。
3.上年结转交通运输行政执法综合管理信息系统项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。全年预算数为 28.5 万元,执行数为 28.50 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:工程可行性报告编制数量1个,可行性报告编制合格率100%,可行性报告成本28.5万元,为交通执法工作提供了技术保障。发现的主要问题及原因:受疫情影响,本年项目开展进度略有滞后。下一步改进措施:重新规划下年度项目建设进度,弥补本年度未能按时完成的进度。
4.取消高速公路省界收费站工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。全年预算数为 3000 万元,执行数为 3000 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:收费车道设备实际完成19套,etc门架系统设备实际完成11套,设备合格率100%,支出完成时间12月底,促进物流业降本增效,减少高速公路拥堵。发现的主要问题及原因:目前工程已达到了完工验收标准并实际投入运营,但未进行分项和整体验收,需尽快完成项目的验收工作和审计工作。下一步改进措施:下一步积极推进按照相关规定要求完成分项和整体验收,完成项目审计工作。
5.高速公路联网业务支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 110 万元,执行数为 110 万元,完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况:网络专线租赁数量4条,语音专线租赁数量2条,网络专线故障率2%,租赁完成时间9月底,有效保障高速公路网络稳定安全,联网业务顺利开展。发现的主要问题及原因:年初预算编制时未充分考虑到项目实施进度问题,导致项目资金使用中存在预计不足问题。下一步改进措施:以后年度编制预算时要更加科学合理,通过对近几年支出情况进行分析,以及对项目实施进度进行分析,合理预计下一年度支出,使预算执行更加有效。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 年结转交通运输综合执法专项经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古自治区交通运输厅部门506 | 实施单位 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 1050 | 974.44 | 974.44 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 855.11 | 779.55 | 779.55 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | 194.89 | 194.89 | 194.89 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
交通运输综合执法专项经费主要用于开展路政执法工作所需的各项支出,包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出,开展路政巡查工作、处理赔补偿案件,组织工作人员参加培训、会议,保障路政执法业务需要,确保执法工作顺利开展。结转资金用于执法人员制式服装制作。 | 上年结转交通运输综合执法专项经费本年用于主要用于执法人员制作制式服装,本年实际已完成制式服装制作工作,增强了职工责任感、使命感和荣誉感,树立了执法队伍的良好形象。 | ||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50) | 数量指标 | 制式服装套数 | 2477套 | 2477套 | 7.5 | 7.5 | |||
夏装制式衬衣数量 | 4954套 | 4954套 | 7.5 | 7.5 | |||||
质量指标 | 执法人员制式服装配备率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
制式服装质量合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||
时效指标 | 项目支出完成时间 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 | ||||
项目按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 项目总成本 | 855.11万元 | 779.55万元 | 5 | 5 | ||||
制式服装标准 | 4300元/套 | 4300元/套 | 5 | 5 | |||||
效益指标(30) | 社会效益指标 | 规范穿着制式服装,树立执法队伍形象。 | 提升 | 提升 | 15 | 14 | |||
可持续影响指标 | 增强职工责任感、使命感和荣誉感 | 提高 | 提高 | 15 | 13 | ||||
满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||
总 分 | 100 | 97 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 路政执法经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古自治区交通运输厅部门506 | 实施单位 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 6229.58 | 5757.54 | 5757.54 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 6229.58 | 5757.54 | 5757.54 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
其他资金 | - | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
路政执法经费主要用于开展路政执法工作所需的各项支出,包括办公、培训、差旅、公务用车运行维护费等执法相关方面的支出,开展路政巡查工作、处理赔补偿案件,组织工作人员参加培训、会议,保障路政执法业务需要,确保执法工作顺利开展。 | 路政执法经费2022年根据实际工作需要使用,年初设定的绩效目标均已完成,保障了工作所需的各项支出,保障了路政执法工作的顺利开展,保护了道路资产,减少了经济损失,较圆满的完成了年度工作任务。 | ||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50) | 数量指标 | 办公设备购置数量 | 15个 | 106个 | 3 | 3 | |||
参加会议人数 | 80人 | 90人 | 3 | 3 | |||||
参加培训人数 | 80人 | 90人 | 3 | 3 | |||||
办公用品购置数量 | 420个 | 772个 | 3 | 3 | |||||
业务检查次数 | 20次 | 48次 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 办公设备采购验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||
参会人员出勤率 | 95% | 100% | 4 | 4 | |||||
培训人员考核合格率 | 95% | 100% | 4 | 4 | |||||
办公用品采购验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||
时效指标 | 办公用品采购完成时间 | 12月底 | 12月底 | 2.5 | 2.5 | ||||
物业安保服务时间 | 24小时 | 24小时 | 2.5 | 2.5 | |||||
物业保洁服务时间 | 9小时 | 9小时 | 2.5 | 2.5 | |||||
办公设备采购完成时间 | 12月底 | 12月底 | 2.5 | 2.5 | |||||
成本指标 | 会议成本 | 350元/人·天 | 350元/人·天 | 3 | 3 | ||||
培训成本 | 400元/人·天 | 400元/人·天 | 3.5 | 3.5 | |||||
设备采购平均成本 | 5000元/件 | 5000元/件 | 3.5 | 3.5 | |||||
效益指标(30) | 经济效益 | 挽回经济损失 | 有所降低 | 有所降低 | 10 | 8 | |||
社会效益指标 | 交通执法工作顺利开展 | 保障 | 完成保障 | 5 | 4 | ||||
道路资产保障程度 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | |||||
可持续影响指标 | 道路基础设施保障程度 | 持续推动 | 持续推动 | 10 | 9 | ||||
满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 单位职工的满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |||
总 分 | 100 | 95 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 上年结转交通运输行政执法综合管理信息系统 | ||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古自治区交通运输厅部门506 | 实施单位 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 50 | 28.5 | 28.5 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 50 | 28.5 | 28.5 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
其他资金 | - | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照交通运输部要求建设自治区交通运输行政执法综合管理信息系统,与交通部对接,实现交通运输执法案件、人员、评议考核、培训教育一网通办,实现行政执法标准统一,规范行政执法流程、电子化执法取证、执法全过程监控以及信息交换共享等方面的建设。本年完成项目前期工作。 | 本年完成搭建交通运输行政执法综合管理系统所需的可行性报告编制分析及部分所需前期工作。 | ||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50) | 数量指标 | 工程可行性报告编制数量 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5 | |||
开展前期工作的项目数量 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5 | |||||
质量指标 | 可行性报告编制合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||
时效指标 | 可行性报告编制完成时间 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 | ||||
编制完成及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 可行性报告成本 | 28.5万元 | 28.5万元 | 5 | 5 | ||||
前期工作总成本 | 50万元 | 28.5万元 | 5 | 5 | |||||
效益指标(30) | 社会效益指标 | 有力支撑交通执法工作发展 | 支撑 | 有效支撑 | 15 | 13 | |||
可持续影响指标 | 为交通执法工作提供技术保障 | 推进 | 持续推进 | 15 | 12 | ||||
满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||
总 分 | 100 | 95 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 取消高速公路省界收费站工程 | ||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古自治区交通运输厅部门506 | 实施单位 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 3000 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 3000 | 3000 | 3000 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
其他资金 | - | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据党中央、国务院、自治区决策部署,开展取消高速公路省界收费站工程,具体内容包括省界收费站的拆除及改造、etc车道的建设及改造等,使建设、拆除、改造达到相关标准及要求,提高高速公路通行质量和通行效率,有效减少交通拥堵,便利群众出行。 | 按照国家和自治区要求开展取消高速公路省界收费站工程,按时完成了车道改造、拆除省界收费站、新建etc门架系统等,提高了高速公路通行效率,有效的减少了交通拥堵,促进了物流业降本增效。 | ||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50) | 数量指标 | 收费车道设备 | 19套 | 19套 | 7.5 | 7.5 | |||
etc门架系统设备 | 11套 | 11套 | 7.5 | 7.5 | |||||
质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
新建门架系统完工率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||||
时效指标 | 支出完成时间 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 | ||||
升级改造完成时间 | 12月底 | 12月底 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 支出资金控制在预算内 | 3000万元 | 3000万元 | 5 | 5 | ||||
收费车道设备成本 | 59万元 | 59万元 | 5 | 5 | |||||
效益指标(30) | 经济效益 | 物流业降本增效 | 促进 | 有效促进 | 5 | 4 | |||
节约人力成本 | 降低 | 有效节约人工成本 | 5 | 4 | |||||
社会效益指标 | 减少高速公路拥堵 | 持续推动 | 持续推动 | 5 | 5 | ||||
便利群众出行 | 提升 | 大幅提升群众出行便利 | 5 | 4 | |||||
生态效益 | 降低汽车尾气排放量 | 持续推动 | 持续推动 | 5 | 5 | ||||
可持续影响指标 | 高速公路通行效率 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | ||||
满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 高速公路使用人员满意度 | 95% | 99% | 10 | 8 | |||
总 分 | 100 | 95 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 高速公路联网业务支出 | ||||||||
主管部门及代码 | 内蒙古自治区交通运输厅部门506 | 实施单位 | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队 | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10 | |||
其中:财政拨款 | 110 | 110 | 110 | - | 100% | - | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
其他资金 | - | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据单位职能职责,结合高速公路联网业务实际工作需求,开展联网相关业务,提高联网效率。 | 根据高速公路联网业务实际工作需求,完成了网络线路租赁工作,确保了网络畅通,提高了联网效率。 | ||||||||
绩 效 指 标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50) | 数量指标 | 网络专线租赁数量 | 4条 | 4条 | 7.5 | 7.5 | |||
语音专线租赁数量 | 2条 | 2条 | 7.5 | 7.5 | |||||
质量指标 | 网络专线故障率 | 3% | 2% | 7.5 | 7.5 | ||||
网络畅通率 | 95% | 98% | 7.5 | 7.5 | |||||
时效指标 | 故障响应时间 | 24小时 | 24小时 | 5 | 5 | ||||
租赁完成时间 | 9月底 | 9月底 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 网络专线租赁成本 | 12.5万元/条 | 12.5万元/条 | 5 | 5 | ||||
语音专线租赁成本 | 1.2万元/条 | 1.2万元/条 | 5 | 5 | |||||
效益指标(30) | 社会效益指标 | 高速公路网络稳定安全 | 保障 | 有效保障 | 10 | 8 | |||
高速公路联网效率 | 提升 | 有效提升 | 10 | 9 | |||||
可持续影响指标 | 高速公路联网业务顺利开展 | 推进 | 稳步推进 | 10 | 10 | ||||
满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |||
总 分 | 100 | 97 | |||||||
(三)单位项目绩效评价结果。
本年未组织开展重点项目绩效评价工作。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
五、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和yb体育官方的联系方式:
联系人:刘飞飞 联系电话:0471-6957547
详见附件。